股份本部-审计

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薪资面议

岗位职责

1.审计财务报表及相关财务信息的真实性、准确性和完整性。检查财务记录的合规性,确保符合企业会计准则和内部财务制度,核查资产的安全与完整性。 2.评估各项业务流程的效率和效果。检查资源是否被经济、有效地利用。识别运营流程中的冗余、浪费和瓶颈,提出改进建议以提升效率、降低成本。 3.检查公司的经营活动是否遵守外部的法律法规(如劳动法、环保法、行业监管规定等)。 4.检查内部各项政策、规章、制度是否得到有效执行。 5.负责审计报告及审计工作底稿的编制。 6.参与公司审计制度的设计与优化,建立并完善内部审计体系。 7.负责为对口业务单位提供审计咨询服务;负责对口分子公司章程修订、“三会”议题管理等工作。